久久麻豆精品视频_麻豆国产尤物AV尤物在线观看_麻豆人妻少妇_麻豆视频网站免费观看 国产999精品久久久久久多人,欧美不卡高清视

中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年度部門預算


發(fā)布日期:2025-04-10 10:37 信息來源:中心

2025年4月

目 錄

第一部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心概況

    一、主要職責

     二、內設機構

第二部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年部門預算表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、政府性基金預算支出表

    八、國有資本經營預算支出表

    九、財政撥款預算“三公”經費支出表

第三部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心概況

一、主要職責

中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心1986年3月根據(jù)國務院領導批示成立,是工業(yè)和信息化部直屬事業(yè)單位,國家層面綜合性中小企業(yè)服務機構,為中小企業(yè)發(fā)展提供服務。

主要工作職責是:承擔中小企業(yè)發(fā)展政策等研究工作,協(xié)助開展中小企業(yè)公共服務體系建設相關工作,提供中小企業(yè)投融資公益服務,組織開展中小企業(yè)人員培訓、信息咨詢、交流合作等服務。

二、機構設置

根據(jù)上述職能,中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心內設6個處室:

(1)綜合處

(2)政策研究處

(3)國際合作處

(4)信息咨詢處

(5)培訓處

(6)融資服務處

第二部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年部門預算表

(注:2025年中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心無政府性基金預算收入,也無使用政府基金預算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。)

(注:2025年中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心無國有資本經營預算收入,也無使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。)

(注:2025年中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心無使用財政撥款預算安排的“三公”經費支出,故本表無數(shù)據(jù)。)

第三部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心

2025年部門預算情況說明

一、關于中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年收支總表的說明

按照綜合預算的原則,中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括:外交支出、社會保障和就業(yè)支出,資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出。中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年收支總預算7,478.45萬元。

二、關于中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年收入總表的說明

中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年收入預算7,478.45萬元,其中:上年結轉906.81萬元,占12.13%;一般公共預算撥款收入1,342.52萬元,占比17.95%;事業(yè)收入5,029.12萬元,占比67.25%;其他收入200萬元,占比2.67%。

三、關于中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年支出總表的說明

中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年支出預算7,478.45萬元,其中:基本支出6,641.84萬元,占比88.81%;項目支出836.61萬元,占比11.19%。

四、關于中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年財政撥款收支總表的說明

中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年財政撥款收支總預算1,348.48萬元。收入包括:一般公共預算撥款1,342.52萬元,上年結轉5.96萬元。支出包括:外交支出145萬元、社會保障和就業(yè)支出98.24萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出980.16萬元、住房保障支出125.08萬元。

五、關于中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年一般公共預算支出表的說明

中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年一般公共預算支出1,342.52萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加656.24萬元,增長95.62%。按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),嚴控一般性支出,重點壓減了非急需非剛性支出,同時堅持有保有壓,優(yōu)化支出結構,合理保障了必要支出需求,體現(xiàn)在有關支出科目中。具體安排情況如下:

(一)外交支出2025年年初預算145萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加95萬元,增長190%,主要原因是:2025年我中心對外合作與交流相關支出增加。

(二)社會保障和就業(yè)支出2025年年初預算28萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加7.14萬元,增長8.39%。主要原因是:2025年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。

(三)資源勘探工業(yè)信息等支出2025年年初預算16萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加530.18萬元,增長117.82%。主要原因是:2025年我中心新增產業(yè)發(fā)展項目支出。

(四)住房保障支出2025年年初預算08萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加23.92萬元,增長23.65%。主要原因是:2025年住房公積金和提租補貼支出增加。

六、關于中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年一般公共預算基本支出表的說明

中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年一般公共預算基本支出505.91萬元。其中:

人員經費468.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金。

公用經費37.5萬元,主要包括:電費、取暖費、物業(yè)管理費。

七、關于中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年政府采購預算的說明

中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年政府采購預算總額813.1萬元,其中:政府采購貨物預算5.1萬元,政府采購服務預算為808萬元,無政府采購工程預算。

八、關于中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年國有資產占用情況的說明

截至2024年8月31日,中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心共有車輛0輛;單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套)。2025年部門預算安排更新購置車輛0輛;單位價值50萬元及以上的通用設備0臺(套);單位價值100萬元及以上的專用設備0臺(套)。

九、關于中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2025年預算績效管理情況的說明

2025年中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心對單位項目支出全面實施績效目標管理,涉及當年財政撥款836.61萬元,其中:一般公共預算撥款836.61萬元。中心充分運用以前年度績效評價結果,強化財政項目前期立項論證,細化項目預算申報內容,明確項目績效指標和成果,優(yōu)化財政項目支出2025年預算安排,并進一步完善相關制度,提升管理效能,保障預算執(zhí)行合規(guī)性,確保完成項目績效指標。

中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心在2025年度單位預算中公開“促進中小企業(yè)高質量發(fā)展評估和研究”項目績效目標表,見“附件”。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。如投資收益、利息收入等。

(五)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

(一)外交(類):指工業(yè)和信息化部用于外交事務方面的支出,包括對外援助、國際組織和其他外交支出三個款級支出科目。

1.對外援助(款):指工業(yè)和信息化部以我國政府或工業(yè)和信息化部名義,向國際組織的認捐、救災、饋贈等支出。

2.國際組織(款):指工業(yè)和信息化部以我國政府或工業(yè)和信息化部名義參加國際組織,按國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會費及向國際組織的認捐支出。

3.對外合作與交流(款):反映工業(yè)和信息化部赴外參加國際交流活動支出,接待外國政要來華交流及參加在華舉辦各項國際活動代表團的支出,在我國舉辦國際會議支出等。

4.其他外交支出(款):反映除上述項目以外其他用于外交方面的支出。

(二)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款):指用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指工業(yè)和信息化部機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指工業(yè)和信息化部機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

(三)資源勘探工業(yè)信息等(類):指工業(yè)和信息化部用于保障機構運行、開展工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管工作的支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指工業(yè)和信息化部機關及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

1.住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

2.提租補貼(項):是經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

3.購房補貼(項):是根據(jù)《國務院院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)〔1998〕23號)的規(guī)定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<廳字〔2005〕8號>》規(guī)定的標準執(zhí)行。

(五)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件